Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | hygienické a čistiace potreby na základe zmluvy č. 202400135 zo dňa 23.2.2024 | 190347590 | 1828.08 | EUR | 28. Jún 2024 | nezaplatené | |||
Žilina | kancel.potreby | 190347957 | 190347957 | 1029.26 | EUR | 03. Júl 2024 | 28. Jún 2024 | ||
Bratislava | Papier kop. biely | 1230010616 | 86.4 | EUR | 14. December 2023 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen | /sk/orders/57826804 | 20130980 | EUR | 27. November 2013 | 18. November 2013 |