Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | užívanie stavby - 10/2013 | 2000007297 | 702.51 | EUR | 17. Október 2013 | ||||
Trenčín | nájom - november 2013 | 2000007848 | 702.51 | EUR | 13. November 2013 | ||||
Trenčín | nájom 12/2013 | 2000008664 | 702.51 | EUR | 12. December 2013 | ||||
Trenčín | energie 01/2014 | 2000000149 | 702.51 | EUR | 21. Január 2014 | ||||
Zvolen | Poplatok za prenájom bezpečnostnej schránky č. 3 na rok 2014 na základe zmluvy o používaní bezpečnostnej schránky zo dňa 01.07.2008 | 20140100 | 14255272 | 60.0 | EUR | 22. Január 2014 | zaplatené | ||
Trnava | poplatok za potvrdenie | 123 | 78.0 | 03. Február 2014 | |||||
Trenčín | energie 01/2014 | 2000002779 | 702.51 | EUR | 10. Február 2014 | ||||
Žilina | poplatok za potvrdenie bank.inf. | 2000003999 | 2000003999 | 78.0 | EUR | 07. Marec 2014 | 28. Február 2014 | ||
Trenčín | energie 03/2014 | 2000004045 | 702.51 | EUR | 12. Marec 2014 | ||||
Trenčín | dodávka filtrov - priestory kina | 2000004686 | 366.07 | EUR | 21. Marec 2014 |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | odstránenie havarijného stavu na dverách na -1 posch. (výmena poškodeného zámku) v BD na ul. H.Meličkovej 11/C, BA | OTS2203147 | 78.0 | EUR | 29. Jún 2022 | 29. Jún 2022 | |||
Bratislava | Bankové služby | OTS1500749 | 78.0 | EUR | 21. Apríl 2015 | 21. Apríl 2015 | |||
Bratislava | Vystavenie potvrdenia pre učely Auditu 2013 (Deloitte) | OTS1401532 | 78.0 | EUR | 02. Jún 2014 | 02. Jún 2014 | |||
Bratislava | Potvrdenie koncoročných zostatkov na účte na účely auditu v cene 78,- eur | OTS1200265 | 78.0 | EUR | 09. Február 2012 | 09. Február 2012 | |||
Pezinok | kúpa vyradeného nábytku, množ.: 1 , jedn. cena: 1,6800 EUR, spolu: 1,68 EUR | 20190038 | 1.68 | EUR | 04. Február 2019 | 04. Február 2019 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | arrow_upward Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Zmluva o Elektronických službách | 2341 | 39 | 23. Október 2019 | |||||
Nitra | Ukončení zmluvy o Platobnej karte | 1554 | 14 | 01. Júl 2019 | |||||
Nitra | Zmena typu účtu na Komunal | 1653 | 30 | 27. Jún 2018 | |||||
Nitra | Poskytovanie elektornických služieb k Bankovým produktom | 1628 | 18 | 15. Júl 2019 | |||||
Nitra | Úprava práv a povinnosti Banky a Klienta pri poskytovaní Elektkronických služieb | 1636 | 19 | 26. Jún 2018 | |||||
Nitra | Zriadenie Účtu Sporobusiness - dotácia - ZŠ Beethovenova l | 1554 | 6 | 14. Jún 2018 | |||||
Nitra | Zmluva o bežnom účte - Cyklolávka cez rieku Nitra | 2016 | 19 | 12. September 2017 | |||||
Nitra | zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 727/CC/16-Zm1 | 1656 | 93 | 28. Jún 2016 | |||||
Nitra | je vydanie Platobnej karty k Účtu číslo: SK0209000000005060119524 | 836 | 7 | 13. Máj 2021 | |||||
Nitra | Vydanie platobnej karty. | 1425 | 11 | 12. Jún 2019 |