Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | tonery | 2012102990 | 468.0 | EUR | 26. Máj 2012 | ||||
Pezinok | tonery | 2012102264 | 457.2 | EUR | 18. Apríl 2012 | ||||
Levice | renovácia tonerov | 201201356 | 2012102199 | 668.54 | EUR | 05. Apríl 2012 | zaplatené | ||
Levice | renovácia tonerov | 201201356 | 2012102199 | 668.54 | EUR | 05. Apríl 2012 | zaplatené | ||
Pezinok | udržba tlačiarne | 2012101997 | 120.07 | EUR | 03. Apríl 2012 | ||||
Pezinok | Oprava tlačiarne | 2012101671 | 277.2 | EUR | 20. Marec 2012 | ||||
Pezinok | servis kopírovacieho stroja | 2012101627 | 154.8 | EUR | 15. Marec 2012 | ||||
Pezinok | servis kopírovacieho stroja | 212102663 | 34.8 | EUR | 15. Marec 2012 | ||||
Pezinok | Canon sieťový adaptér | 2012101410 | 98.4 | EUR | 09. Marec 2012 | ||||
Pezinok | Dobropis na inštaláciu sieťovej karty | 2012101408 | -67.2 | EUR | 09. Marec 2012 |
arrow_downward Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | Kúpna zmluva č. Z202032327_Z | 202001004 | 1499.0 | EUR | 11. December 2020 | 09. December 2020 | |||
Nitra | Predmetom zmluvy je dodanie tonerov do tlačiarní kupujúceho a to v približných množstvách a typoch uvedených v Prílohe tejto zmluvy (cenová ponuka predávajúceho). Presné množstvá jednotlivých tovarov budú stanovené na základe potreby Kupujúceho počas trvania tejto zmluvy | 1520 | 69 | 7038.0 | EUR | 27. August 2021 |