Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | el.ener.-2024/3 | 212400141 | 8417304298 | -1469.07 | EUR | 11. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | MsPo - vyučt.EE 3/24 | 202401301 | 8410004306 | 50015.17 | EUR | 11. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie EE marec | 202401302 | 8410004307 | 120.01 | EUR | 11. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Nitra | spotreba plynu - Dobšinského KCN - 3446/2023 | 8698717540 | 1200.0 | EUR | 11. Apríl 2024 | ||||
Levice | ONP, VO, PP, MŠ, MsPo - vyučt.EE 3/24 | 202401301 | 8410004306 | 50015.17 | EUR | 11. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | N.hrd.13 banka - vyučt.EE 3/24 | 202401303 | 8410004308 | 52.73 | EUR | 11. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | el.en. | 212400097 | 8417304721 | 1217.86 | EUR | 11. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | MsPo - vyučt.EE 3/24 | 202401301 | 8410004306 | 50015.17 | EUR | 11. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | ONP, VO, PP, MŠ, MsPo - vyučt.EE 3/24 | 202401301 | 8410004306 | 50015.17 | EUR | 11. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Prešov | -opakovaná dodávka elektriny za 04/2024: kryty CO | 8621341849 | 1344.0 | EUR | 11. Apríl 2024 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | Dodávka plynu - WC Zelený kríčok | 1227 | 27. Október 2017 | ||||||
Trenčín | Zmluva o dodávke plynu | 22 | 0.0 | 26. September 2019 | 01. September 2019 |