Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | fakt. za plyn 11/2023 MŠ Kalinčiakovo | 202303534 | 8630775833 | 155.0 | EUR | 01. November 2023 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.13 - zaloha plyn 11/23 | 202303525 | 8630775886 | 640.0 | EUR | 01. November 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Stúra - zaloha plyn 11/23 | 202303523 | 8630775845 | 235.0 | EUR | 01. November 2023 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za plyn 11/2023 MŠ Kalinčiakovo | 202303534 | 8630775833 | 155.0 | EUR | 01. November 2023 | nezaplatené | ||
Levice | fakt. za plyn 11/2023 MŠ Dopravná | 202303535 | 8630775729 | 5.0 | EUR | 01. November 2023 | nezaplatené | ||
Levice | fakt. za plyn 11/2023 MŠ Dopravná | 202303535 | 8630775729 | 5.0 | EUR | 01. November 2023 | zaplatené | ||
Žilina | zemný plyn za 11/2023 | 8669485925 | 8669485925 | 5.0 | EUR | 02. November 2023 | 01. November 2023 | ||
Prešov | -opravné faktúry za dodávku elektriny od 01.01.2023 do 31.03.2023: verejné osvetlenie /314 faktúr/ | 8921027075 | -56237.3 | EUR | 02. November 2023 | zaplatené | |||
Žilina | zemný plyn za 11/2023 | 8669485930 | 8669485930 | 2854.0 | EUR | 02. November 2023 | 01. November 2023 | ||
Trenčín | plyn - školnícky byt vyúčtovanie - preplatok 1.1.2023-17.10.2023 | 8403273686 | -3278.63 | EUR | 02. November 2023 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | a | MAGTS1700046 | 7263.92 | EUR | 20. Apríl 2017 | ||||
Bratislava | Dodávka zemného plynu | MAGTS1700047 | 96000.0 | EUR | 16. Máj 2017 | ||||
Bratislava | Dodávka zemného plynu | MAGTS1700049 | 18422.64 | EUR | 20. Apríl 2017 |