Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | -vyúčtovanie dodávky elektriny za 04/2024: nabíjacia stanica | 8412440333 | 124.12 | EUR | 16. Máj 2024 | nezaplatené | |||
Nitra | plyn 05/2024 MŠ Okružná | 8698757339 | 926.0 | EUR | 15. Máj 2024 | ||||
Nitra | Plyn 05/2024 MŠ Dolnočermánska | 8698757320 | 240.0 | EUR | 15. Máj 2024 | ||||
Nitra | Plyn 05/2024 MŠ Nábrežie mládeže | 8698757323 | 86.0 | EUR | 15. Máj 2024 | ||||
Nitra | za energie - plyn - OM Dobšinského | 8698758492 | 1200.0 | EUR | 15. Máj 2024 | ||||
Nitra | plyn UpB | 8698757361 | 933.0 | EUR | 15. Máj 2024 | ||||
Nitra | Plyn 05/2024 MŠ Dolnočermánska | 8698757319 | 962.0 | EUR | 15. Máj 2024 | ||||
Nitra | plyn 05/2024 MŠ Belopotockého | 8698757336 | 923.0 | EUR | 15. Máj 2024 | ||||
Nitra | plyn 05/2024 MŠ Ľ.Okánika | 8698757330 | 51.0 | EUR | 15. Máj 2024 | ||||
Nitra | plyn MŠ Za Humnami | 8698757331 | 543.0 | EUR | 15. Máj 2024 |