Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Telekomunikačné služby, vyúčtovanie 02/2024, paušál 03/2024 | 8345117514 | 17.08 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Trenčín | tel.zš | 8345119471 | 30.77 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Trenčín | PL 2/2024 | 8345074297 | 19.79 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Trenčín | tel.zš | 8345070070 | 50.58 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Trenčín | PL 2/2024 | 8345055734 | 321.24 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Prešov | tel. poplatky za pevné siete - 03/2024 | 8345138580 | 523.49 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024 | 8345077849 | 73.72 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8343362261 | 8343362261 | 34.52 | EUR | 11. Marec 2024 | 01. Február 2024 | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8345268851 | 8345268851 | 107.69 | EUR | 11. Marec 2024 | 08. Marec 2024 | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8343428491 | 8343428491 | 84.28 | EUR | 12. Marec 2024 | 01. Február 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb ev.č. 2030184608-Denné centrum, ul. A. Kmeťa č. 38, | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Telekomunikačná prípojka pre objekt MŠ Dobšinského 2885 Nitra | 111 | 3 | 1.0 | EUR | 18. Marec 2021 | |||
Nitra | GPS - Správa mestských služieb | 2865 | 80 | 20. December 2019 | |||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní Služby SMS Direct | 769 | 91.38 | EUR | 12. Júl 2019 | ||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 363 | 0.0 | EUR | 02. Máj 2019 |