Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | telefón za 11/2022 | 8318383574 | 8318383574 | 10.0 | EUR | 09. December 2022 | 01. December 2022 | ||
Poprad | mobil a internet 11/2022 | 1002200359 | 84.35 | EUR | 09. December 2022 | ||||
Poprad | mobil ZŠ, MŠ 1, MŠ 2, ŠJ, ŠJ 1, ŠJ 2 | 1002200502 | 135.88 | EUR | 09. December 2022 | ||||
Žilina | telekomun.služby za 11/2022 | 8318475424 | 8318475424 | 22.52 | EUR | 09. December 2022 | 01. December 2022 | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8316586001 | 8316586001 | 34.52 | EUR | 09. December 2022 | 01. November 2022 | ||
Trenčín | alarm 11/2022 | 8318415257 | 0.24 | EUR | 10. December 2022 | ||||
Trenčín | mobily 11/2022 | 8318331611 | 17.0 | EUR | 10. December 2022 | ||||
Trenčín | pevná linka 11/2022 | 8318438839 | 54.04 | EUR | 10. December 2022 | ||||
Prešov | úhrada za telefónny účet XI. / 2022 - pevné linky | 8318507608 | 103.6 | EUR | 11. December 2022 | zaplatené | |||
Prešov | pravidelný poplatok XI. / 2022 | 8318507602 | 15.1 | EUR | 11. December 2022 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 | |||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k PD | 20240551 | 16.0 | 08. Júl 2024 | 08. Júl 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenia k PD DUR | 20240598 | 16.0 | 24. Júl 2024 | 24. Júl 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k DSPaR | 20240612 | 16.0 | 30. Júl 2024 | 30. Júl 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | parc.č. 6601/2 a parc.č. 6589/1 | 220160278 | 94.0 | EUR | 12. Január 2017 | ||||
Nitra | Dod. k ZoP č. mob. 0903/217967 - Fajčík - Nokia Asha 302podnikateľ 150 | 1489 | 22 | 11. Jún 2012 | |||||
Pezinok | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb TV Magio ZOS Komenského 23 | 178 | 0.0 | EUR | 29. Apríl 2016 | ||||
Pezinok | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Biznis linka 200 | 32 | 0.0 | EUR | 17. Február 2016 | ||||
Nitra | volacie programy - skupina 2 | 1246 | 62 | 23. Jún 2021 |