Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | telekomunikačné služby - 2252/19 | 8316552552 | 681.12 | EUR | 11. November 2022 | ||||
Prešov | -telekomunikačné služby pevnej siete za 10/2022 | 8316670190 | 656.74 | EUR | 11. November 2022 | zaplatené | |||
Trenčín | PL. 10/22 rozpis | 831493910 | 273.64 | EUR | 11. November 2022 | ||||
Trenčín | Služby telekomunikácii 10/2022 | 8316495219 | 96.9 | EUR | 11. November 2022 | ||||
Prešov | telekomunikačné služby pevnej siete za 10/2022 | 8316670174 | 15.1 | EUR | 11. November 2022 | zaplatené | |||
Trenčín | Služby telekomunikácii 10/2022 | 8316495667 | 67.76 | EUR | 11. November 2022 | ||||
Trenčín | Služby telekomunikácii 10/2022 | 8316643432 | 139.56 | EUR | 11. November 2022 | ||||
Trenčín | mob. 10/22 rozpis, ZŠ | 831496023 | 151.7 | EUR | 11. November 2022 | ||||
Poprad | prevádzkovanie PCO 10/2022 | 20222966 | 253.24 | EUR | 11. November 2022 | ||||
Prešov | telekomunikačné služby pevnej siete za 10/2022 | 8316670179 | 31.15 | EUR | 11. November 2022 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | komunikátor - ZUŠ - 0903/610859 | 2145 | 47 | 16. December 2015 | |||||
Nitra | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Verejná telef. služba | 2702 | 199 | 22. November 2017 | |||||
Nitra | Poskytovanie verejných služieb | 2992 | 89 | 14. December 2018 | |||||
Poprad | Pristúpenie k zmluve o poskytovaní služieb č. Z202120890_Z | 83 | 0.0 | EUR | 17. December 2021 | ||||
Nitra | Zmluva o poskytovaní služieb | 1244 | 155 | 13. Máj 2024 |