Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | -telekomunikačné služby pevnej siete za 10/2022 | 8316670190 | 656.74 | EUR | 11. November 2022 | zaplatené | |||
Nitra | telekomunikačné služby - 2252/19 | 8316552552 | 681.12 | EUR | 11. November 2022 | ||||
Prešov | telekomunikačné služby pevnej siete za 10/2022 | 8316670174 | 15.1 | EUR | 11. November 2022 | zaplatené | |||
Trenčín | mob. 10/22 rozpis, ZŠ | 831496023 | 151.7 | EUR | 11. November 2022 | ||||
Pezinok | Poplatky za telekomunikačné služby | 8316549584 | 51.68 | EUR | 11. November 2022 | ||||
Prešov | telekomunikačné služby pevnej siete za 10/2022 | 8316670179 | 31.15 | EUR | 11. November 2022 | zaplatené | |||
Trenčín | Služby telekomunikácii 10/2022 | 8316643432 | 139.56 | EUR | 11. November 2022 | ||||
Poprad | prevádzkovanie PCO 10/2022 | 20222966 | 253.24 | EUR | 11. November 2022 | ||||
Poprad | Telekomunikačné služby 10/2022 | 202201014 | 13.9 | EUR | 11. November 2022 | ||||
Trenčín | Služby telekomunikácii 10/2022 | 8316495667 | 67.76 | EUR | 11. November 2022 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241176 | 240.0 | EUR | 12. Jún 2024 | 29. Máj 2024 | |||
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 |