Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Telecom Sl. mobily riad. | 8347066989 | 8347066989 | 64.56 | EUR | 10. Apríl 2024 | 08. Apríl 2024 | ||
Prešov | služby pevnej siete - 04/2024 | 8346957740 | 9.6 | EUR | 10. Apríl 2024 | zaplatené | |||
Trenčín | telefóny, internet 03/2024 | 8346910955 | 248.65 | EUR | 10. Apríl 2024 | ||||
Trenčín | mobily rozpisy 3/2024 | 8346856277 | 334.77 | EUR | 10. Apríl 2024 | ||||
Žilina | Služby pevnej siete 02/2024 | 8345193623 | 8345193623 | 79.34 | EUR | 10. Apríl 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Žilina | Telecom intern. DV | 8346952543 | 8346952543 | 27.24 | EUR | 10. Apríl 2024 | 01. Apríl 2024 | ||
Trenčín | Služby pevnej linky za 032024 | 8346925309 | 19.99 | EUR | 10. Apríl 2024 | ||||
Nitra | za služby | 8346908977 | 689.33 | EUR | 10. Apríl 2024 | ||||
Trenčín | PL 3/2024 | 8346855728 | 321.48 | EUR | 10. Apríl 2024 | ||||
Žilina | Telecom telef. DV+Radl. | 8346952459 | 8346952459 | 137.56 | EUR | 10. Apríl 2024 | 01. Apríl 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_downward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 | |||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k PD | 20240551 | 16.0 | 08. Júl 2024 | 08. Júl 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenia k PD DUR | 20240598 | 16.0 | 24. Júl 2024 | 24. Júl 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k DSPaR | 20240612 | 16.0 | 30. Júl 2024 | 30. Júl 2024 |