Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Telekomunikačné služby 1/2015 | 201500372 | 9770598025 | 20.62 | EUR | 26. Február 2015 | 30. Január 2015 | ||
Košice | Telekomunikačné služby 1/2015 | 201500355 | 3770597998 | 22.13 | EUR | 26. Február 2015 | 30. Január 2015 | ||
Košice | Pravid.popl. 1/2015 | 201500311 | 8770597924 | 1324.78 | EUR | 26. Február 2015 | 30. Január 2015 | ||
Košice | Pravidelné poplatky 1/2015 | 201500338 | 7770597956 | 483.41 | EUR | 26. Február 2015 | 30. Január 2015 | ||
Košice | Telekomunikačné služby 1/2015 | 201500371 | 770598031 | 60.41 | EUR | 26. Február 2015 | 30. Január 2015 | ||
Levice | NOKIA 108 black a NOKIA LUMIA 635 | 201500579 | 5006261345 | 10.0 | EUR | 26. Február 2015 | zaplatené | ||
Levice | NOKIA 108 black a NOKIA LUMIA 635 | 201500579 | 5006261345 | 10.0 | EUR | 26. Február 2015 | zaplatené | ||
Levice | faktúra za telefón | 211500026 | 7501578473 | 27.77 | EUR | 26. Február 2015 | zaplatené | ||
Žilina | Telefón 1/2015 | 5770521089 | 5770521089 | 28.32 | EUR | 25. Február 2015 | 03. Február 2015 | ||
Žilina | zmluvná pokuta - Stredisko služieb škole | 7500567958 | 7500567958 | 203.99 | EUR | 25. Február 2015 | 15. Január 2015 |