Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | telekom. sluzby mobilné telefóny 1/2012 | 1120000562 | 5065.07 | EUR | 21. Február 2012 | 09. Február 2012 | |||
Bratislava | telekom. sluzby NR | 1120000560 | 4617.02 | EUR | 21. Február 2012 | 09. Február 2012 | |||
Bratislava | telekom. sluzby | 1120000557 | 65.9 | EUR | 21. Február 2012 | 09. Február 2012 | |||
Trnava | služby mobilnej siete obdobie 08.01. - 07.02.2012 | 295 | 605.06 | 20. Február 2012 | |||||
Prešov | za telef.hovory -1/2012 - MŠ Volgogradská | 4735177400 | 55.19 | EUR | 18. Február 2012 | zaplatené | |||
Nitra | faktúra za telefón | 7735180494 | 2544.0 | EUR | 17. Február 2012 | ||||
Prešov | úhrada za telefónny účet I./2012 - pevné linky | 6735177477 | 142.72 | EUR | 17. Február 2012 | zaplatené | |||
Prešov | úhrada za internet I./2012 | 0735147829 | 525.79 | EUR | 17. Február 2012 | zaplatené | |||
Prešov | pravidelný poplatok I./2012 | 9735177371 | 15.1 | EUR | 17. Február 2012 | zaplatené | |||
Pezinok | telefón 1/2012 | 3735178596 | 925.91 | EUR | 15. Február 2012 |