Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Telekomunikačné služby | 8347065268 | 8347065268 | 113.72 | EUR | 10. Apríl 2024 | 08. Apríl 2024 | ||
Trenčín | internet 03/2024 | 8346910312 | 79.08 | EUR | 10. Apríl 2024 | ||||
Trenčín | PL 3/2024 | 8346855728 | 321.48 | EUR | 10. Apríl 2024 | ||||
Prešov | -služby pevnej siete za 04/2024 | 8346882301 | 73.64 | EUR | 10. Apríl 2024 | zaplatené | |||
Žilina | Služby mobilnej siete 03/24 | 8345929205 | 8345929205 | 29.69 | EUR | 10. Apríl 2024 | 22. Marec 2024 | ||
Žilina | 8347013582 | 8347013582 | 48.2 | EUR | 10. Apríl 2024 | 01. Apríl 2024 | |||
Nitra | linka 159, PCO | 8346920977 | 51.65 | EUR | 10. Apríl 2024 | ||||
Trenčín | Služby pevnej linky za 032024 | 8346925309 | 19.99 | EUR | 10. Apríl 2024 | ||||
Žilina | Telecom telef. DV+Radl. | 8346952459 | 8346952459 | 137.56 | EUR | 10. Apríl 2024 | 01. Apríl 2024 | ||
Žilina | telekom. služby 03/2024 | 8346784583 | 8346784583 | 39.83 | EUR | 10. Apríl 2024 | 01. Apríl 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 | |||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k PD | 20240551 | 16.0 | 08. Júl 2024 | 08. Júl 2024 |