Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | telefón ZŠ | 1002200725 | 39.79 | EUR | 20. November 2022 | ||||
Poprad | telefón MŠ | 1002200723 | 18.54 | EUR | 20. November 2022 | ||||
Poprad | telefón ŠJ II. | 1002200726 | 26.03 | EUR | 20. November 2022 | ||||
Poprad | telefón ZŠ, ŠJ I., MŠ | 1002200724 | 73.49 | EUR | 20. November 2022 | ||||
Prešov | -telekomunikačné služby za 10/2022 - MŠ Haburská | 8316435752 | 24.89 | EUR | 21. November 2022 | zaplatené | |||
Prešov | -telekomunikačné služby za 10/2022 - MŠ Haburská | 8316670211 | 17.44 | EUR | 21. November 2022 | zaplatené | |||
Prešov | -telekomunikačné služby za 10/2022 - MŠ Fraňa Kráľa | 8316670206 | 16.92 | EUR | 21. November 2022 | zaplatené | |||
Žilina | dobropis č.7901228960 | 7901228960 | 7901228960 | -20.93 | EUR | 21. November 2022 | 09. November 2022 | ||
Žilina | Služ. mobily VO GA | 8316961855 | 8316961855 | 18.9 | EUR | 21. November 2022 | 15. November 2022 | ||
Trenčín | alarm pavilón B 2022/10 | 8316972057 | 2.18 | EUR | 21. November 2022 |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Nábrežie Mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 54,0000 EUR, spolu: 54,00 EUR | 20191480 | 54.0 | EUR | 13. August 2019 | 13. August 2019 | |||
Nitra | ZŠ Topoľova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20211167 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | ||||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210376 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 20130459 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |