Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levoča | fa za 01/2012 Položky: fa za 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 367.74 Eur, | 215/2012 | 3735177298 | 367.74 | EUR | 03. Február 2012 | |||
Nitra | faktúra za telefón | 7200500555 | 112.7 | EUR | 06. Február 2012 | ||||
Nitra | faktúra za telefón | 7200515773 | 79.58 | EUR | 06. Február 2012 | ||||
Nitra | faktúra za telefón | 7200500552 | 11.92 | EUR | 06. Február 2012 | ||||
Nitra | faktúra za telefón | 7200500553 | 2205.07 | EUR | 06. Február 2012 | ||||
Nitra | faktúra za telefón | 7200500551 | 32.99 | EUR | 06. Február 2012 | ||||
Bratislava | post ht. desires,... | 34639452 | 5007361992 | 447.04 | EUR | 06. Február 2012 | |||
Žilina | služby pevnej linky za 1/2012 | 3735176677 | 3735176677 | 51.42 | EUR | 07. Február 2012 | 03. Február 2012 | ||
Trnava | telekom.služby | 184 | 24.55 | 07. Február 2012 | |||||
Bratislava | poplatky za telefóny | 34650857 | 8735176548 | 226.56 | EUR | 08. Február 2012 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | pripojenie na internet | 1201 | 12.6 | 12. Január 2012 | |||||
Trenčín | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20194423_Z | 1487 | 0.0 | 11. Október 2019 | 12. Október 2019 | ||||
Trenčín | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb | 149 | 0.0 | 23. Február 2017 | 24. Február 2017 | ||||
Trenčín | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb | 2011 | 0.0 | 13. December 2018 | 14. December 2018 | ||||
Trenčín | Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 215 | 0.0 | 14. Marec 2016 | 15. Marec 2016 |