Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Telekomunikačné služby 03/2024 | 8346989931 | 8346989931 | 55.08 | EUR | 08. Apríl 2024 | 01. Apríl 2024 | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8347030117 | 8347030117 | 46.14 | EUR | 08. Apríl 2024 | 01. Apríl 2024 | ||
Žilina | Telefóny | 8346782742 | 8346782742 | 114.93 | EUR | 08. Apríl 2024 | 01. Apríl 2024 | ||
Žilina | telekomunikačné služby | 8346932247 | 8346932247 | 242.67 | EUR | 08. Apríl 2024 | 01. Apríl 2024 | ||
Trenčín | telefóny 03/2024 - pevná sieť | 8346978872 | 43.72 | EUR | 08. Apríl 2024 | ||||
Levice | fa za telekom sluzobne pausaly 3 2024 | 2024046 | 8347215609 | 188.28 | EUR | 08. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Poprad | TF+internet. poplatky a dátová karta | 20240064 | 18.89 | EUR | 08. Apríl 2024 | ||||
Žilina | 8347013657 | 8347013657 | 60.9 | EUR | 08. Apríl 2024 | 01. Apríl 2024 | |||
Trnava | poplatok za vyjadrenie TKZ za 3/2024 | 0587 | 32.0 | 08. Apríl 2024 | |||||
Poprad | TF+internet. poplatky | 20240063 | 34.39 | EUR | 08. Apríl 2024 |
Mesto | Názov | arrow_downward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Pohotový spoločník personalistu 2022 | OTS2200765 | 3048.0 | EUR | 14. Február 2022 | 14. Február 2022 | |||
Bratislava | Dodanie dokopy 22ks vedier farby určenej na vymaľovanie oplotenia P+R parkovísk. | OTS2200977 | 489.6 | EUR | 02. Marec 2022 | 02. Marec 2022 | |||
Bratislava | elektroinštalačný materiál | OTS2201470 | 573.41 | EUR | 05. Apríl 2022 | 05. Apríl 2022 | |||
Bratislava | Repašského-oprava chodníka, Pod Mostom Lanfranconi-oprava prepadu v chodníku, Pod záhradami-výmena poškodeného kanal.poklopu. | OTS2201636 | 500.0 | EUR | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | |||
Bratislava | E-learning školenia: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou; 20x zamestnanec MAG; Bratislava; celková cena 180 EUR s DPH | OTS2203010 | 1299.6 | EUR | 28. Jún 2022 | 28. Jún 2022 | |||
Bratislava | PD pre zbúranie prístavby na Medenej ulici. | OTS2204993 | 2400.0 | EUR | 09. November 2022 | 09. November 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_downward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | nehnut. p. č. 3915/2 k.ú. Zobor , vlastnícky podiel: 1/1 | 170 | 15 | 18. Máj 2011 | |||||
Nitra | Zmluva o PVS - služba Mobilný internet | 1979 | 185 | 11. September 2017 | |||||
Nitra | prekladka - archiv | 1369 | 33 | 22. Júl 2013 | |||||
Nitra | dodatok k ZoPVS - webhostingové a doménové služby ŠaRS -Službyt | 1189 | 28 | 22. Jún 2015 | |||||
Nitra | Zmena pôvodného programu Služieb - Hudecová - t.č. 0911/992004 | 1383 | 84 | 08. August 2013 | |||||
Nitra | Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb | 2051 | 60 | 21. September 2022 | |||||
Nitra | Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb | 2047 | 56 | 21. September 2022 | |||||
Nitra | mob. č. 0911/990246 - SIM 8942102180010179648 - Podnikateľ 150, Nokia Lumia 800 CYAN | 501 | 19 | 01. Marec 2013 | |||||
Nitra | mob. č. 0911/990247 - Nokia C5-00 MP5, podnikateľ 150 | 375 | 14 | 12. Február 2013 | |||||
Nitra | Poskytovanie verejných služieb - Pult CO - 0902575222 | 96 | 5 | 15. Január 2020 |