Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | služby pevnej siete - 05/2024 | 8350568110 | 24.4 | EUR | 12. Jún 2024 | nezaplatené | |||
Prešov | služby pevnej siete - 05/2024 | 8350548366 | 9.6 | EUR | 12. Jún 2024 | nezaplatené | |||
Trenčín | mobily 5/2024 | 8350452560 | 342.86 | EUR | 13. Jún 2024 | ||||
Prešov | -služby pevnej siete za 06/2024 | 8350525517 | 9.6 | EUR | 13. Jún 2024 | nezaplatené | |||
Trenčín | internet 05/2024 | 8350360315 | 22.5 | EUR | 13. Jún 2024 | ||||
Prešov | -služby mobilnej siete za 05/2024 - mobilný internet | 8350400718 | 13.0 | EUR | 13. Jún 2024 | nezaplatené | |||
Trenčín | PL 5/2024 | 835043311 | 321.08 | EUR | 13. Jún 2024 | ||||
Trenčín | internet 05/2024 | 8350360315 | 22.5 | EUR | 13. Jún 2024 | ||||
Trenčín | mobily 5/2024 | 8350452560 | 342.86 | EUR | 13. Jún 2024 | ||||
Poprad | NFA 2024 1305 telekomunikačné služby - výťahy, Ul. Rázusova 3824/20,22,24, Poprad v mesiaci máj 2024 v zmysle zmluvy č. TP 0257747, N.č. 43/2003 | 20241305 | 42.96 | EUR | 13. Jún 2024 |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Topoľova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20211167 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | ||||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210376 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 20130459 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |