Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za telefóny - 333/11 | 7411677743 | 1165.62 | EUR | 07. Január 2015 | ||||
Nitra | za telefóny - 333/11 | 7411677740 | 41.68 | EUR | 07. Január 2015 | ||||
Žilina | 0768618992 | 0768618992 | 11.62 | EUR | 06. Január 2015 | 03. December 2014 | |||
Žilina | 6768619029 | 6768619029 | 24.5 | EUR | 06. Január 2015 | 03. December 2014 | |||
Bratislava | mobil HUAWEI | 52419112 | 5006225474 | 27.0 | EUR | 05. Január 2015 | |||
Levice | tel.hovory za 12/2014 CK Junior, LIA | 20150016 | 2769639026 | 210.41 | EUR | 03. Január 2015 | zaplatené | ||
Levice | tel. poplatky | 211500006 | 1769556715 | 39.59 | EUR | 03. Január 2015 | zaplatené | ||
Levice | faktúra za telefón | 211500003 | 3769658453 | 45.85 | EUR | 03. Január 2015 | zaplatené | ||
Žilina | telefón | 7411154700 | 7411154700 | 52.38 | EUR | 03. Január 2015 | 07. December 2014 | ||
Levoča | Služby pevnej siete za obdobie -od 01.12.2014 do 31.12.2014 Položky: Služby pevnej siete za obdobie -od 01.12.2014 do 31.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 56.20 Eur, Služby pevnej siete za obdobie -od 01.12.2014 do 31.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 285.12 Eur, | 1673/2014 | 4769636223 | 341.32 | EUR | 03. Január 2015 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | mobilný telefón | OTS1900649 | 59.0 | EUR | 30. Január 2019 | 30. Január 2019 | |||
Bratislava | Dodanie dokopy 22ks vedier farby určenej na vymaľovanie oplotenia P+R parkovísk. | OTS2200977 | 489.6 | EUR | 02. Marec 2022 | 02. Marec 2022 | |||
Bratislava | mobilné telefóny - výmena po skončení životnosti | OTS1900773 | 367.01 | EUR | 25. Február 2019 | 25. Február 2019 | |||
Bratislava | mobilný telefón | OTS1900775 | 59.0 | EUR | 26. Február 2019 | 26. Február 2019 | |||
Nitra | webdispečink, množ.: 1 , jedn. cena: 160,0200 EUR, spolu: 160,02 EUR | 20181052 | 160.02 | EUR | 05. Jún 2018 | 05. Jún 2018 | |||
Nitra | Vytýčenie IS Nitra - Viničky, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210156 | EUR | 16. Február 2021 | 16. Február 2021 | ||||
Trnava | vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie k investičnej akcii mesta Trnava "Bytový dom na Tamaškovičovej ulici | 20220440 | 13.9 | 23. Máj 2022 | 23. Máj 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Zmluva o poskytovaní služieb Telekom | 4 | 0.0 | EUR | 07. Marec 2022 | ||||
Levice | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | 1393 | 0.0 | EUR | 10. December 2019 | 11. December 2019 | |||
Poprad | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 981 | 16.2 | EUR | 09. Október 2018 | ||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 45 | 0.0 | EUR | 18. September 2018 | ||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 7 | 0.0 | EUR | 31. Január 2019 |