Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024: MŠ Fraňa Kráľa | 8345201100 | 9.6 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Trenčín | PL 2/2024 | 8345070934 | 316.93 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024 | 8345077849 | 73.72 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Žilina | Mobilna siet1 0124 | 8342141348 | 8342141348 | 46.32 | EUR | 11. Marec 2024 | 15. Január 2024 | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8343194600 | 8343194600 | 75.78 | EUR | 11. Marec 2024 | 01. Február 2024 | ||
Prešov | tel. poplatky za pevné siete - 03/2024 | 8345138580 | 523.49 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Prešov | tel. poplatky za pevné siete - 03/2024 | 8345183201 | 24.47 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Trenčín | telefón | 8343262731 | 67.33 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Trenčín | tel.zš | 8345119471 | 30.77 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Trenčín | tel.zš | 8345070070 | 50.58 | EUR | 11. Marec 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241176 | 240.0 | EUR | 12. Jún 2024 | 29. Máj 2024 | |||
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 |