Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Telefónne poplatky za 3/2024 | 8346855113 | 63.3 | EUR | 17. Apríl 2024 | ||||
Poprad | Telefón | 202400047 | 13.2 | EUR | 17. Apríl 2024 | ||||
Nitra | telekomunikačné služby | 3901418365 | 610.27 | EUR | 17. Apríl 2024 | ||||
Žilina | Mobilna siet1 0424 | 8347523471 | 8347523471 | 49.32 | EUR | 17. Apríl 2024 | 15. Apríl 2024 | ||
Prešov | -služby pevnej siete za 04/2024: MŠ Haburská | 8346815075 | 28.99 | EUR | 16. Apríl 2024 | nezaplatené | |||
Prešov | -služby pevnej siete za 04/2024: MŠ Haburská | 8346976085 | 9.6 | EUR | 16. Apríl 2024 | zaplatené | |||
Prešov | -služby pevnej siete za 04/2024: MŠ Volgogradská | 8346899387 | 19.2 | EUR | 16. Apríl 2024 | nezaplatené | |||
Prešov | -služby pevnej siete za 04/2024: MŠ Bratislavská | 8346900396 | 9.6 | EUR | 16. Apríl 2024 | nezaplatené | |||
Prešov | -služby pevnej siete za 04/2024: MŠ Bratislavská | 8346900396 | 9.6 | EUR | 16. Apríl 2024 | zaplatené | |||
Prešov | -služby pevnej siete za 04/2024: MŠ Sládkovičova | 8346920104 | 9.6 | EUR | 16. Apríl 2024 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_downward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Kniežaťa Pribinu, množ.: 1 , jedn. cena: 48,0000 EUR, spolu: 48,00 EUR | 20191265 | 48.0 | EUR | 10. Júl 2019 | 10. Júl 2019 | |||
Trnava | vyjadrenia k investičným akciám mesta Trnava na rok 2018 | 20180023 | 1000.0 | 08. Január 2018 | 08. Január 2018 | ||||
Pezinok | vyjadrenie, množ.: 1 , jedn. cena: 24,0000 EUR, spolu: 24,00 EUR | 20180121 | 24.0 | EUR | 27. Február 2018 | 01. Február 2018 | |||
Nitra | webdispečink pre automobil, množ.: 1 , jedn. cena: 813,0000 EUR, spolu: 813,00 EUR | 20220263 | 813.0 | EUR | 24. Február 2022 | 24. Február 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_downward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dod č. k ZoPVS mob. 0902/960669 | 2509 | 24 | 11. December 2014 | |||||
Nitra | dod. k ZoPVS mob. 0902/257221 - podnikateľ 150 - ACER Z4 | 2434 | 23 | 05. December 2014 | |||||
Nitra | Dodatok k ZoPVS - t. č. 0910/946942 - Mikulová | 2327 | 22 | 27. November 2014 | |||||
Nitra | Dod. 1 k ZoPVS - 2133/2014/Pred | 2135 | 1 | 04. November 2014 | |||||
Nitra | mob. 0911/658018 - Samsung S5610 METALLIC SILVERs | 2133 | 20 | 04. November 2014 | |||||
Levice | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | 1020 | 0.0 | EUR | 30. Október 2014 | 31. Október 2014 | |||
Nitra | č. zml. 9911176086 - Panasonic KX TG1711 - | 2061 | 18 | 23. Október 2014 | |||||
Nitra | č. zml. 9911168404 - Panasonic KX-TG 1711 | 2062 | 19 | 23. Október 2014 | |||||
Nitra | Magio Internet - Na Vršku 4, Nitra | 1957 | 17 | 14. Október 2014 | |||||
Prešov | Zmluva o poskytovaní verejných služieb evidenčné číslo Zmluvy 6.121216.00.00.100011 | 201400773 | 189.0 | EUR | 13. Október 2014 | 14. Október 2014 |