Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | prenájom fasády,el.energia za rok 2022 | 7000043340 | 7000043340 | 13.0 | EUR | 27. Marec 2023 | 17. Marec 2023 | ||
Košice | Spotreba el. energie - kamera za r. 2023 | 202301145 | 7000044675 | 5.0 | EUR | 24. Apríl 2023 | 30. Marec 2023 | ||
Košice | Spotreba el. energie - kamera za r. 2023 | 202301145 | 7000044675 | 5.0 | EUR | 24. Apríl 2023 | 30. Marec 2023 | ||
Košice | Spotreba el. energie - kamera za r. 2023 | 202301145 | 7000044675 | 5.0 | EUR | 24. Apríl 2023 | 30. Marec 2023 | ||
Košice | Spotreba el. energie - kamera za r. 2023 | 202301145 | 7000044675 | 5.0 | EUR | 24. Apríl 2023 | 30. Marec 2023 | ||
Košice | Spotreba el. energie - kamera za r. 2023 | 202301145 | 7000044675 | 5.0 | EUR | 24. Apríl 2023 | 30. Marec 2023 | ||
Košice | Spotreba el. energie - kamera za r. 2023 | 202301145 | 7000044675 | 5.0 | EUR | 24. Apríl 2023 | 30. Marec 2023 | ||
Žilina | poplatok za bankové informácie pre audítorov | 7000051611 | 7000051611 | 78.0 | EUR | 31. Máj 2023 | 18. Máj 2023 | ||
Prešov | -poplatok za potvrdenie bankovej informácie | 7000054162 | 78.0 | EUR | 10. Január 2024 | zaplatené | |||
Žilina | prenájom fasády,el.energia za rok 2024 | 7024002850 | 7024002850 | 13.0 | EUR | 12. Január 2024 | 04. Január 2024 |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | kúpa vyradeného nábytku, množ.: 1 , jedn. cena: 1,6800 EUR, spolu: 1,68 EUR | 20190038 | 1.68 | EUR | 04. Február 2019 | 04. Február 2019 | |||
Bratislava | Potvrdenie koncoročných zostatkov na účte na účely auditu v cene 78,- eur | OTS1200265 | 78.0 | EUR | 09. Február 2012 | 09. Február 2012 | |||
Bratislava | Vystavenie potvrdenia pre učely Auditu 2013 (Deloitte) | OTS1401532 | 78.0 | EUR | 02. Jún 2014 | 02. Jún 2014 | |||
Bratislava | Bankové služby | OTS1500749 | 78.0 | EUR | 21. Apríl 2015 | 21. Apríl 2015 | |||
Bratislava | odstránenie havarijného stavu na dverách na -1 posch. (výmena poškodeného zámku) v BD na ul. H.Meličkovej 11/C, BA | OTS2203147 | 78.0 | EUR | 29. Jún 2022 | 29. Jún 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | vedenie bežného účtu 5049179673/0900 - tržnica a ostatné nájmy | 2115 | 20 | 04. December 2013 | |||||
Nitra | ZŠS T. Vansovej - vedenie bežného účtu | 1666 | 27 | 21. August 2014 | |||||
Nitra | Zmena výšky úveru a spôsob čerpania | 1677 | 11 | 14. Júl 2017 | |||||
Nitra | Zmena výšky úveru a spôsob čerpania | 1675 | 9 | 14. Júl 2017 | |||||
Malacky | Zmluva o bežnom účete - SPORObusiness- fondový účet 2 | 322 | 0.0 | EUR | 02. Júl 2021 | ||||
Nitra | Vydanie Platobnej karty k účtu podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. (Zuzana Dernerová) | 1616 | 12 | 21. August 2020 | |||||
Nitra | Zmluva o BÚ Sporobusiness - dotácie | 1651 | 28 | 27. Jún 2018 | |||||
Trnava | Zmluva o účte Komunal 5136042210/0900 | 1396 | 01. Marec 2018 | ||||||
Nitra | zriadenie internetbankingu pre Líviu Kerekesovú | 1965 | 94 | 18. August 2016 | |||||
Nitra | Predmetom Zmluvy je vydanie Platobnej karty k Účtu číslo: SK3209000000005060119372 | 401 | 5 | 25. Február 2022 |