Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | tlačivá pre MŠ na začiatok školského roka - vyúčtovacia fa | 2192206471 | 48.56 | EUR | 18. Júl 2019 | ||||
Trenčín | tlačivá | 1192205331 | 211.99 | EUR | 18. Júl 2019 | ||||
Bratislava | /sk/invoices/3894386 | 87855048 | 91925026362 | 19.73 | EUR | 17. Júl 2019 | |||
Poprad | Fa za tlačivá ZŠ | 201900501 | 155.72 | EUR | 16. Júl 2019 | ||||
Žilina | Kancelárske potreby | 2195400176 | 2195400176 | 257.5 | EUR | 14. Júl 2019 | 12. Jún 2019 | ||
Žilina | Kancelárske potreby | 2192007392 | 2192007392 | 125.04 | EUR | 14. Júl 2019 | 12. Jún 2019 | ||
Žilina | Kancelárske potreby | 1192204943 | 1192204943 | 68.2 | EUR | 14. Júl 2019 | 20. Jún 2019 | ||
Levice | Komplexná školská agenda a odborná a metodická starostlivosť | 211900183 | 2192008502 | 184.5 | EUR | 12. Júl 2019 | zaplatené | ||
Pezinok | osvedčenie o absolvovaní vzdelávania MŠ | 2192203933 | 31.0 | EUR | 11. Júl 2019 | ||||
Trenčín | čistenie ležatej kanalizácie | 1192205333 | 134.87 | EUR | 10. Júl 2019 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Rámcová kúpna zmluva č. 2/2018 | 11 | 0.0 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
Trnava | Kanceclársky materiál - DNS 6/2020. | 1895 | 1195.2 | 02. November 2020 | |||||
Trnava | Kancelársky materiál - DNS - zákazka č. 5 | 1395 | 383.23 | 12. Október 2020 | |||||
Nitra | Rámcová kúpna zmluva na dodanie kancelárskeho materiálu uvedenom v prílohe č. 1 | 2555 | 73 | 10. November 2022 | |||||
Nitra | Kúpna zmluva - kancelársky materiál využívaný na administratívnu činnosť | 1924 | 50 | 124.99 | EUR | 07. September 2022 | |||
Trnava | Kanceclársky a výtvarný materiál - DNS - zákazka č. 2 | 2250 | 2775.14 | 21. November 2019 |