Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | telefón | 8343262731 | 67.33 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024 | 8345137392 | 9.6 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Trenčín | mobilný telefón | 8341490321 | 240.66 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Trenčín | tel.zš | 8345070070 | 50.58 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Pezinok | Telekomunikačné služby, vyúčtovanie 02/2024, paušál 03/2024 | 8345117514 | 17.08 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Žilina | Pevna siet 1223 | 8341406590 | 8341406590 | 6.23 | EUR | 11. Marec 2024 | 01. Január 2024 | ||
Trenčín | PL 2/2024 | 8345055734 | 321.24 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Poprad | Poplatok za hlasové služby 01.03.2024-31.03.2024 - Z22/2011 z 2.11.2011 | 202400170 | 13.9 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Trenčín | tel.šj | 8345119519 | 31.18 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024: MŠ Fraňa Kráľa | 8345201100 | 9.6 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241176 | 240.0 | EUR | 12. Jún 2024 | 29. Máj 2024 | |||
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 |