Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Telekomunikačné služby 11/2014 | 201404850 | 3768693471 | 21.22 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Telekomuničné služby 11/2014 | 201404876 | 5768693455 | 144.12 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Bratislava | služby pevnej siete 11/2014 | 1140008381 | 2369.95 | EUR | 19. December 2014 | 11. December 2014 | |||
Žilina | Telefón | 7411164068 | 7411164068 | 55.49 | EUR | 19. December 2014 | 08. December 2014 | ||
Nitra | za telefóny - 2257/2011 | 1768581365 | 2153.0 | EUR | 18. December 2014 | ||||
Žilina | telefón, internet | 5767669916 | 5767669916 | 30.35 | EUR | 18. December 2014 | 30. Október 2014 | ||
Prešov | - za služby pevnej siete - MŠ Mukačevská | 7768703446 | 45.23 | EUR | 18. December 2014 | zaplatené | |||
Žilina | Telefón | 0768618112 | 0768618112 | 42.86 | EUR | 18. December 2014 | 03. December 2014 | ||
Žilina | telefón, internet | 5767669954 | 5767669954 | 24.77 | EUR | 18. December 2014 | 31. Október 2014 | ||
Bratislava | služby pevnej siete 11/2014 | 1140008382 | 767.9 | EUR | 18. December 2014 | 11. December 2014 |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Nábrežie Mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 54,0000 EUR, spolu: 54,00 EUR | 20191480 | 54.0 | EUR | 13. August 2019 | 13. August 2019 | |||
Nitra | ZŠ Topoľova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20211167 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | ||||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210376 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 20130459 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |