Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | náplň do rolera - KR | 76437590 | DN1181100024 | 17.0 | EUR | 22. Január 2018 | |||
Bratislava | náplň do pera - KP | 76437844 | DN1181100031 | 31.05 | EUR | 22. Január 2018 | |||
Levice | školské tlačivá | 211800007 | 2182200214 | 61.2 | EUR | 22. Január 2018 | zaplatené | ||
Poprad | tlačivá - zálohová faktúra | 2001800001 | 0.0 | EUR | 22. Január 2018 | ||||
Levice | Ševt tlačivá | 211800015 | 2182200583 | 17.4 | EUR | 24. Január 2018 | zaplatené | ||
Trenčín | tlačivá | 1172210652 | 63.6 | EUR | 24. Január 2018 | ||||
Bratislava | kniha návštev - OVS | 76464089 | DN1181100089 | 4.82 | EUR | 25. Január 2018 | |||
Bratislava | kniha návštev - OVS | 76464082 | DN1181100088 | 10.72 | EUR | 25. Január 2018 | |||
Poprad | zúčtovanie záloh. faktúry | 1001800052 | 122.7 | EUR | 25. Január 2018 | ||||
Žilina | Bianco vysvedčenia | 1182200197 | 1182200197 | 381.9 | EUR | 25. Január 2018 | 09. Január 2018 |
Mesto | Názov | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodávka tovaru -kancelárskeho papiera | 352 | 9 | 30000.0 | EUR | 17. September 2011 | |||
Poprad | Rámcová dohoda "Kancelárske potreby" | 592 | 7479.73 | EUR | 28. Jún 2018 | ||||
Poprad | Dodávka školských tlačív | 7 | 0.0 | EUR | 31. August 2018 | ||||
Poprad | Dodávka školských tlačív | 7 | 0.0 | EUR | 31. August 2018 | ||||
Trnava | Kúpna zmluva na dodanie kancelárskych a výtvarných potrieb | 862 | 13843.37 | 03. November 2022 | |||||
Pezinok | Rámcová kúpna zmluva - Ševt | 9 | 0.0 | EUR | 12. Január 2023 |